Biga Belediye Meclisi toplantısının ikinci oturumu 20 Kasım Salı günü saat 10:00?da meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.
2019 mali yılına ait gelir gider bütçesi, tahmini bütçe, bütçe kararnamesi ve Revizyon Nazım İmar Planı görüşüldü. 2019 yılı tahmini bütçe 120 milyon lira, 2020 yılı tahmini bütçe 130 milyon lira ve 2021 yılı tahmini bütçe 140 milyon lira olarak açıklandı. Ak Partili Meclis Üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı bütçesi 95 milyon liraydı.
Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri; sermaye gelirlerinden10 milyon liralık taşınmazlardan elde edilecek gelir kaleminin çıkarılmasını ve bütçenin 110 milyon lira olmasını önerdi. Ak partinin ret oyuna karşı, tahmini bütçe 120 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.
Ak Parti Meclis Üyeleri su ücretlerine zam yapılmamasını, Kültür ve Sosyal Hizmetler giderlerinde %50 indirim teklifi, satılmayan pazar yerleri için alınan yer tahsis ücreti için indirim yapılması ve boş kalan yerlerin kiraya verilmemesini önerdi.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık; biz seçime geldiğimiz zamanda su ücretlerinde %30 indirim yapmıştık dedi. Su ücretlerine planlanan %15 zam, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Biga Belediyesi 2019 yılı bütçe kararnamesi hakkında, plan bütçe komisyonunda detaylı bilgi verilmediği için Ak Parti Meclis Üyeleri hepsini ret oyu kullandı.
Biga 1/5000 ölçekli ilave+Revizyon Nazım İmar Planı, Biga 1/1000 ölçekli ilave+Revizyon Uygulama İmar Planlarına yapılan itirazlar için belirlenen süre yetmediği için, Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine karar verildi.
Gider Bütçesinde Dikkat Çeken Kalemler
2018 yılı gider bütçesinde Başkanlık Hizmetleri için ayrılan gider bütçesi 1 milyon 921 bin liradan 2 milyon 367 bin liraya yükseltildi.
2018 yılı gider bütçesinde Kültür ve Sosyal İşler Hizmetleri için ayrılan gider bütçesi 7 milyon 285 bin liradan, 8 milyon 581 bin liraya çıkarıldı.
2018 yılı gider bütçesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri için ayrılan gider bütçesi 826 bin liradan, 401 bin liraya indirildi.
2018 yılı gider bütçesinde yer alan Temizlik Hizmetleri için ayrılan gider bütçesi 7 milyon 250 bin liradan, 20 milyon 400 bin liraya yükseltildi.
2018 yılı gider bütçesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Hizmetleri için ayrılan gider bütçesi 6 milyon 167 bin liradan, 20 milyon 297 bin liraya yükseltildi.
2018 yılı gider bütçesinde yer alan Mali Hizmetler için ayrılan gider bütçesi 15 milyon 525 bin liradan, 22 milyon 430 bin liraya yükseltildi.
2019 yılı gider bütçesi
Başkanlık Hizmetleri |
2 milyon 367 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Fen İşleri Hizmetleri |
48 milyon 186 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Gelir Hizmetleri |
1 milyon 683 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Mali Hizmetler |
22 milyon 430 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
İtfaiye Hizmetleri |
2 milyon 544 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Veterinerlik Hizmetleri |
372 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Su ve Kanalizasyon Hizmetleri |
20 milyon 297 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Temizlik Hizmetleri |
20 milyon 400 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Yazı İşleri Hizmetleri |
519 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Zabıta Hizmetleri |
1 milyon 835 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri |
401 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Kültür ve Sosyal İşler Hizmetleri |
8 milyon 581 bin lira oy çokluğuyla kabul edildi |
Park ve Bahçeler Hizmetleri |
2 milyon 693 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
Sağlık Hizmetleri |
219 bin lira oy birliğiyle kabul edildi |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55